职位描述:
1、按照集团年度工作计划制订年度内部审计计划和审计费用预算,参与拟定并完善审计制度和工作流程;
2、负责审查集团和下属公司各项财务制度的落实情况,监督内部控制制度的健全性。组织对集团和下属公司的内部管理制度和执行情况进行审计;
3、组织对集团和下属公司的经营成果的真实性、准确性、合法合规性等进行审计,定期或不定期地进行必要的专项审计、专案审计和财务收支审计;
4、审阅集团的财务报告,确认其真实性、准确性、完整性并进行审计;
5、负责审查集团和下属公司资金管控情况,做好集团及下属公司经济信息的保密工作。控制、考核、纠正各部门偏离集团整体财务计划的行为;
6、负责或参与对集团重大经营活动、重大事项、重大经济合同的审计工作。保证各项审计工作开展顺畅,审计结果准确,审计报告及时;
7、根据审计计划的需要,配合外部的审计机构进行必要的调查审计工作;
8、对下属员工的审计程序和审计业务进行指导。
岗位要求:
1、审计或财会专业,本科以上学历;
2、具有5年以上财务管理工作经验;
3、掌握国家、行业的财经法律、法规、政策以及财务管理的规章制度。
广东科明达集团有限公司创立于2000年。面对国内外激烈的竞争,科明达在经营实践中锐意进取,确立了以商品混凝土与房地产开发两大行业为主导,建筑业和科技集成工程为配套产业、金融投资为新增长点产业的品牌发展战略。